【テーマ】
内部統制と統合した経営に貢献する内部監査の実際
【日時】
5月25日(金) 14:00~17:00
【講師】
川村眞一(かわむらしんいち) 氏元三菱商事(株) 監査部部長
【会場】
金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
【構成】
1 本当の内部統制とは何か
○ 米国における内部統制の概念と沿革
○ COSOの内部統制の概念とその意図
○ 米国における内部統制関連事項の関係
○ 日本における内部統制の整備義務と内部統制報告制度
○ 「継続企業」の意味とその重要性
○ 内部統制とリスク・マネジメント、コンプライアンス、モニタリングの関係
○ 「不正のトライアングル」とその排除の重要性
2 経営に貢献する現代の実践的内部監査
○ 経営に貢献する内部監査とは
○ 現代の実践的内部監査の概観、目的、実効
○ 内部監査と内部統制評価の違い
○ 内部監査と外部監査の違い
○ 業務監査と会計監査の関係
○ 監査リスク・ベースの監査
3 内部統制と統合した経営に貢献する内部監査の実際
○ 内部統制と内部監査の異同
(内部統制の属性/内部監査の属性)
○ 内部統制と統合した実効的内部監査の要領
(重要な統制リスクの識別要領/監査要点の設定要領/
主要業務毎の監査要点)
○ 経営に貢献する内部監査の基本的手続と要領
(予備調査→本格監査→意見表明)
○ 内部監査の実効を上げるための要件、手順、要領
○ 思慮不足の監査意見と深みのある監査意見の例示
○ 実効を上げるための内部監査人としての留意事項
~質疑応答~
もっと詳しく内容を知りたい方は
【参加費】
35,900円(お二人目から30,000円)(消費税、参考資料を含む)
【参加方法】
【お問い合わせ】
seminar@kinyu.co.jp または03-5651-2033 までご連絡ください。
経営調査研究会
http://www.kinyu.co.jp/
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